目 录
第一部分 2024年中共安化县纪律检查委员会预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部 2024年中共安化县纪律检查委员会预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部2024年中共安化县纪律检查委员会部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。中国共产党安化县纪律检查委员会(简称县纪委)与安化县监察委员会(简称县监委)合署办公,接受县委和市纪委监委的双重领导,履行纪检和监察两项职能。
(二)机构设置。根据编委核定,我委内设机构13个,派驻纪检监察组13个,全部纳入2024年部门预算编制范围。分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室;派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县委统一战线工作部纪检监察组、派驻县委政法委员会纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组,其中宣传部下设1个正股级事业单位信息中心.
二、部门预算单位构成
我委只有本级,没有其他二级预算单位,但县委巡察办经费由县纪委代管,因此,纳入2024年部门预算编制范围的包括委本级和县委巡察办。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2106.08万元,其中,一般公共预算拨款2106.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少 37.91 万元,主要是经费拨款减少37.91万元.
(二)支出预算:2024年本部门支出预算 2106.08万元,其中,一般公共服务 1767.42万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少37.91万元,主要是项目支出减少40万元,基本支出增加2.09万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2106.08万元,其中,一般公共服务支出1767.42万元,占83.92 %;公共安全支出 0万元,占 0 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1596.08万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算510万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出330万元,主要用于反腐倡廉、作风建设、派驻机构等方面;其他纪检监察支出180万元,主要用于巡察、党建等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费193.42万元,比上年预算减少36.12万元,下降15.74 %,主要是公务接待和其他商品和服务支出较去年减少。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为25.92万元,其中,公务接待费9.92万元,公务用车购置及运行费16万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费16万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少 1.1万元,主要是公务接待费用减少1.1万元。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 59.70万元,其中,货物类采购预算53.70万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 6万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2106.08万元,其中,基本支出1596.08万元,项目支出510万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开的表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。