目录
第一部分 中共安化县纪律检查委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2020年部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表
中共安化县纪律检查委员会2020年部门预算公开
第一部分 中共安化县纪律检查委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职能职责
中国共产党安化县纪律检查委员会(简称县纪委)与安化县监察委员会(简称县监委)合署办公,接受县委和市纪委、市监察委员会的双重领导,履行党的纪律检查和监察两项职能。
(二)机构设置
根据编委核定,我委内设机构13个,全部纳入2020年部门预算编制范围。分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室,其中宣传部下设1个正股级事业单位信息中心。
二、部门预算单位构成
我委只有本级,没有其他二级预算单位,但县委巡察办经费由县纪委代管,因此,纳入2020年部门预算编制范围的包括委本级和县委巡察办。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和县委巡察办预算在内的汇总情况。我委2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款;支出包括保障委机关、派驻机构、县委巡察机构基本运行的经费,也包括全县反腐倡廉、作风建设、办案、巡察专项经费、派驻机构专项费、乡镇纪委工作经费等项目经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数1916.63万元,其中,一般公共预算拨款1916.63万元(经费拨款1916.63万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加195.3万元,主要是经费拨款增加195.3万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1916.63万元,其中,一般公共服务1678.9万元,社会保障和就业支出115.13万元,卫生健康支出43.66万元,住房保障支出78.94万元,支出较去年增加195.3万元,主要是基本支出增加65.14万元,项目支出增加130.16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1916.63万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1297.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为619.16万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出619.16万元,主要用于反腐倡廉、作风建设、办案、巡察、派驻机构、乡镇纪委、扶贫、党建等工作。
五、其他重要事项的情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
1、收入预算:2020年年初预算数1916.63万元,其中,一般公共预算拨款1916.63万元(经费拨款1916.63万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加195.3万元,增幅11.35%,主要原因是人员增加 、办案要求越来越高。
2、支出预算:2020年年初预算数1916.63万元,其中,一般公共服务1678.9万元,社会保障和就业支出115.13万元,卫生健康支出43.66万元,住房保障支出78.94万元,支出较去年增加195.3万元,增幅11.35%,主要原因是人员增加导致基本支出增加;案件办理数量增多及办案要求越来越高导致专项支出增加,
(二)机关运行经费安排情况说明
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款340.98万元,比2019年预算增加14.28万元,上升0.44%。
(三)“三公”经费安排情况说明
2020年“三公”经费预算数为35.27万元,其中,公务接待费15.27万元,公务用车购置及运行费20万元(其中,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17.74万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
(四)政府采购安排情况说明
2020年我委政府采购预算总额185万元,其中,政府采购货物预算68万元,政府采购服务预算117万元。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,共有车辆4辆,均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1916.63万元,其中,基本支出1297.47万元,项目支出619.16万元。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开的表格
一、2020年部门预算收支总表
二、2020年单位财政拨款收支总表
三、2020年单位一般公共预算支出表
四、2020年单位一般公共预算基本支出表
五、2020年单位一般公预算“三公”经费支出表
六、2020年单位政府性基金预算支出表
七、2020年部门收支总表
八、2020年部门收入总表
九、2020年部门支出总表
十、2020年政府预算支出明细汇总表
十一、2020年一般公预算—政府预算支出明细汇总表
十二、2020年政府采购预算表
十三、2020年部门整体支出预算绩效目标表
十四、2020年单位项目支出绩效目标申报表